岗位职责
1、根据辅料计划和原材料的库存状况,发出采购订单确认交期后并跟踪;
2、仓库收料表制作;
3、供应商交期状态制作;
4、负责月采购达成情况的分析汇总,并于每月规定的时间提报给总经理;
5、每月在规定时间将上月供应商不良品处理完毕;
6、每月25号前,需要求供应商完成***核对,并给予财务入账;
7、月底核对材料清单;
8、采购订单的计划至供应商并确认交期,并跟进计划进度;
9、按照付款协议提交付款申请报上级和总经理审批,通知财务向供方付款;
10、采购计划的制定并报主管及总经理审核;
11、每月将合格供应商的供货业绩数据汇总给上级和总经理;
12、退货品的处理;
13、外协加工件的管理
14、物流及采购费用分析报告;
15、外协物料台账的管理;
16、新厂商管控表的制作;
17、新物料管控表的制作;
18、材料预付款的申请;
19、采购订单的制作;
20、安排提货员或仓库收货;
21、供应商降价作业。